您當前的位置:仙桃市商務局 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政資金
索 引 號: 011378025/2021-09535 信息類別: 其他
發布機構: 仙桃市商務局 發文日期: 2021-03-11
標 題: 市商務執法大隊(二級)2021年度部門預算情況說明
文 號: 效力狀態: 有效
市商務執法大隊(二級)2021年度部門預算情況說明
發布時間:2021-03-11 10:56 來源:仙桃市商務局

市商務執法大隊(二級)2021年度部門預算情況說明

目? ? 錄

第一部分部門職責及機構設置情況

一、主要職能

二、單位機構設置

第二部分2021年部門預算安排情況

一、2021年部門預算收支情況

()預算收支總體情況

1.預算收入及構成情況

2.預算支出及構成情況

3.預算支出增減變化情況

()財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2.財政撥款支出預算

3.一般公共預算支出情況

4.一般公共預算基本支出情況

5.政府性基金預算支出情況

()財政撥款安排“三公”經費情況

()機關運行經費情況

()政府采購預算安排情況

()國有資產占用情況

二、預算績效情況

三、政府債務情況

部分名詞解釋

部分2021年部門預算公開表

一、2021年收支預算總表

二、2021年收入預算總表

三、2021年支出預算總表

四、2021年財政撥款收支預算總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年政府性基金預算支出表

八、2021年財政撥款“三公”經費支出表

九、2021年一般公共預算項目支出預算表

第一部分部門職責及機構設置情況

  1. 主要職能

1、市商務執法大隊的主要職責是:主管全市商務領域成品油市場管理、特種物資行業管理和對外勞務派遣等商務執法工作。

2、牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

3、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市商務執法大隊是獨立的預算編制單位,設有綜合科、執法一科、執法二科三個科室。

2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

經費性質

仙桃市商務執法大隊

經費撥款

第二部分2021年部門預算安排情況

一、2021年部門預算收支情況

  1. 預算收支總體情況

1.預算收入及構成情況

2021年本年收入預計為92.65萬元,比上年增加25.05%。其中,經費撥款75.17萬元,占本年收入的81.13%。

2.預算支出及構成情況

2021年本年支出92.65萬元。其中:基本支出92.65萬元,占總支出的100%;本年支出構成為:一般公共服務支出78.47萬元,占本年支出84.70%;社會保障和就業支出6.30萬元,占本年支出6.80%;住房保障支出7.88萬元,占本年支出8.50%。

3.預算支出增減變化情況本年支出92.65萬元,比上年增加25.05%,其中:

(1)基本支出92.65萬元,比上年增加25.05%。增加的主要原因是:增加了預外支出。

(2)項目支出0萬元,與上年持平,無增減變化。

()財政撥款收支情況

1.財政撥款收入預算

2021年本年財政撥款收入預算75.17萬元,比上年增加1.46%。其中經費撥款75.17萬元占比100%,無政府性基金預算撥款。

2.財政撥款支出預算

2021年財政撥款支出預算75.17萬元,比上年增加1.46%。其中,基本支出75.17萬元,項目支出0萬元。從支出功能分類,一般公共服務支出60.99萬元,占比81.14%;社會保障和就業支出6.30萬元,占比8.38%;住房保障支出7.88萬元,占比10.48%。

3.一般公共預算支出情況

2021年財政撥款支出預算75.17萬元,比上年增加1.46%。其中,基本支出75.17萬元,項目支出0萬元。構成如下:

(1)一般公共服務支60.99萬元,占比81.14%。主要包括:一是事業運行支出60.99萬元,占比81.14%。主要用于在職人員工資、津補貼、獎金等人員經費以及保障機構正常運行、開展日常工作的日常公用支出,主要用于我單位辦公、水電、差旅、培訓等支出;

二是一般財政行政管理事務項目0萬元,年初沒有安排此預算。

(2)社會保障和就業支出6.30萬元,占比8.38%。主要是用于繳納單位負擔部分基本養老保險繳費支出和職業年金支出。其中,機關事業單位基本養老保險繳費支出6.30萬元。

(3)住房保障支出7.88萬元,占比10.48%。主要是用于在職人員繳納單位負擔部分住房公積金支出。

4.一般公共預算基本支出情況

一般公共預算基本支出75.17萬元,比上年增長1.46%,其中,人員經費65.29萬元,日常公用經費9.88萬元。

(1)人員經費65.29萬元,比上年增加1.90%。增加的原因為:工資基數增加,故人員經費增加。

工資福利支出65.29萬元。其中:基本工資20.87萬元、津貼補貼6.99萬元、績效工資7.66萬元、獎金11.45萬元、單位基本養老保險繳費6.30萬元、職工醫療保險繳費2.86萬元、其他社會保障繳費0.08萬元、住房公積金7.88萬元、醫療費支出0.85萬元、其他工資福利0.35萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

(2)日常公用支出9.88萬元。包括商品和服務支出7.38萬元和資本性支出2.5萬元。日常公用支出比上年減少0.14萬元。減少的原因主要是:按照單位實際情況壓減了日常公用支出預算?!       ?/span>

5.政府性基金預算支出情況

單位無此項支出。

()財政撥款安排“三公”經費情況

2021年“三公”經費財政撥款預算總額0.13萬元,比上年預算減少0.03萬元,比上年減少18.75%。其中:公務接待費0.13萬元。減少主要原因是:嚴格按照政府有關要求,從嚴從緊壓減公務接待費一般性支出。公車用車購置及運行費無此項年初預算;因公出國()費無此項年初預算。

()機關運行經費情況

2021年機關運行經費預算總額為9.88萬元,比上年減少0.14萬元。減少的原因主要是:按照單位實際情況壓減了日常公用支出預算。其中:商品和服務支出7.38萬元,其他資本性支出2.5萬元。按經濟科目分為辦公費0.82萬元,印刷費0.09萬元,水費0.23萬元,郵電費0.29萬元,物業管理費0.14萬元,差旅費1.43萬元,維修()0.23萬元,會議費0.38萬元,培訓費0.53萬元,公務接待費0.13萬元,工會經費0.71萬元,福利費0.89萬元,其他商品和服務支出1.51萬元。資本性支出2.5萬元。

()一般公共預算項目支出情況

一般公共預算項目無此年初預算

()政府采購預算情況

本年度我單位政府采購預算2.5萬元,比上年度增加100%,增加的主要原因:按照本單位的實際情況,配置了辦公設備購置。其中:貨物類政府采購預算2.5萬元;服務類政府采購預算0萬元;工程類政府采購預算0萬元。

()國有資產占用情況

截至2020年底,我單位資產總額合計1.80萬元,其中:流動資產31萬元,固定資產原值3.46萬元,固定資產累計折舊1.97萬元,固定資產凈值1.49萬元,無形資產原價0萬元,無形資產累計攤銷0萬元,無形資產凈值0萬元,本單位價值50萬元以上通用設備,價值100萬元以上專用設備,2021我單位無公務用車預算,部門預算安排購置車輛0,辦公設備購置2.5萬元。

二、預算績效情況說明

()預算績效管理工作開展情況

我單位高度重視預算績效管理工作,嚴格按照預算績效管理的要求,對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控,將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

()重點項目績效目標說明

我單位無此事項

三、政府債務情況說明

我單位無此事項。

部分名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

3、一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

4、行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

6、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

7、行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

8、歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

10、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

12、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

13、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

部分2021年部門預算公開表 

附表:2021年部門預算公開用表

表一 商務執法大隊2021年收支預算總表

單位:萬元

收        入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

財政撥款收入

75.17

一般公共服務

78.47

其中:一般公共預算撥款

75.17

國防支出

政府性基金預算撥款

公共安全

事業收入

教育

事業單位經營收入

科學技術

其他收入

17.48

文化體育與傳媒

社會保障和就業

6.30

醫療衛生

節能環保

城鄉社區事務

農林水事務

交通運輸

資源勘探電力信息等事務

商業服務業等事務

國土資源氣象等事務

住房保障支出

7.88

糧油物資儲備事務

其他支出

本年收入合計

92.65

本年支出合計

92.65

上年結(余)轉

結轉下年

動用事業基金

收入總計

92.65

支出總計

92.65



掃一掃在手機上查看當前頁面

仙桃市人民政府辦公室主辦仙桃市政務服務和大數據管理局承辦

鄂公網安備 42900402000120號鄂ICP備06003809號政府網站標識碼:4290040001版權所有  嚴禁轉載

中文无码福利视频岛国片_peter lee the painter做受完整版